|
|
Faktúra |
2104029
|
Stravovanie sociálny fond 4/201
|
62,72 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2104028
|
Stravovanie zamestnanci 4/21
|
407,68 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282626103
|
Telekomunikačné služby - pevná linka4/21
|
88,68 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Slovak telekom a.s |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021601476
|
Pohotovostná činnosť SRP 4/2021
|
39,83 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8639516047
|
Zemný plyn 5/2021
|
7,00 |
s DPH |
|
6300003633
|
03.05.2021 |
SPP, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021051480
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2021
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A17717
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210277
|
Poplatok za stránku v projekte 4/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
EWORKS.sk s.r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4211080247
|
Vodná, stočné a zrážky 4/21
|
787,01 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
BVS, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021600986
|
Pohotovostná činnosť SRP 3/2021
|
39,83 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2602910009
|
Filtre do Row.RB.ZR 81
|
47,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
František Majtán - Euronics TPD |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2210004678
|
Vyúčtovanie zmluvy za použitie zariadenia 4/2021
|
27,66 |
s DPH |
5000498
|
5000498
|
20.04.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
OAIKBA |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202126
|
Hygienické potreby - toaletný papier
|
151,20 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Andrea Blaženiaková - ANDREJ |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8281118759
|
Telekomunikačné služby - mobil 3/2021
|
31,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Slovak Telekom, as. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2104021
|
Stravovanie sociálny fond 3/201
|
6,72 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
29,4,2021 |
|
|
Faktúra |
2104018
|
Stravovanie zamestnanci 3/21
|
43,68 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2210002325
|
Poplatok za prenájom zariadenia 4/21
|
104,64 |
s DPH |
5000498
|
|
09.04.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
212030003
|
Dodávka a montáž okien - doplatok
|
2 545,57 |
s DPH |
212000614
|
|
09.04.2021 |
M.P.V., s.r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021041487
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2021
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A17717
|
07.04.2021 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8649170280
|
Zemný plyn 4/2021
|
7,00 |
s DPH |
|
6300003633
|
07.04.2021 |
SPP, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
828781602
|
Telekomunikačné služby - pevná linka 3/21
|
104,24 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Slovak telekom a.s |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
29.04.2021 |