|
Faktúra |
|
List - BIANKO - s vodotlačou, potlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2019600978
|
Pohotovostná činnosť SRP 3/19
|
39,83 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
10.04.2019 |
|
Faktúra |
20191093
|
Predplatné časopisu Škola 2019
|
25,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
Marian Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
29.01.2019 |
|
Faktúra |
1192203030
|
Bianco listy
|
14,47 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
ŠEVT, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
20.05.2019 |
|
Objednávka |
4/2019
|
Jarná deratizácia 2019
|
90,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
EKOPLUS JS, s. r. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
20.05.2019 |
|
Faktúra |
20190080
|
Jarná deratizácia 2019
|
90,00 |
s DPH |
4/2019
|
|
14.05.2019 |
EKOPLUS JS, s. r. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
20.05.2019 |
|
Objednávka |
3/2019
|
Objednávka čistiacich potrieb
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Andrea Blaženiaková - ANDREJ |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
20.05.2019 |
|
Faktúra |
201924
|
Čistiace potreby
|
485,62 |
s DPH |
3/2019
|
|
16.05.2019 |
Andrea Blaženiaková - ANDREJ |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
20.05.2019 |
|
Objednávka |
5/2019
|
Objednávka čistiacich potrieb
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
Andrea Blaženiaková - ANDREJ |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
06.06.2019 |
|
Faktúra |
8233640763
|
Telekomunikačné služby - mobil 4/2019
|
30,68 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Slovak Telekom, as. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
06.06.2019 |
|
Faktúra |
201931
|
Čistiace potreby
|
222,72 |
s DPH |
5/2019
|
|
27.05.2019 |
Andrea Blaženiaková - ANDREJ |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
27.05.2019 |
|
Faktúra |
185818389
|
Materiál k PC
|
1 016,70 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
ALZA.cz |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
10.04.2019 |
|
Faktúra |
20190098
|
Mesačný poplatok za stránku v projekte 4/2019
|
33,60 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
EWORKS.sk s.r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
10.04.2019 |
|
Faktúra |
6948236
|
Prístup do siete internet 4/2019
|
34,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
UPC broadband Slovakia, s.r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
10.04.2019 |
|
Faktúra |
1903047
|
Stravovanie zamestnanci 3/2019
|
1 035.58 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
08.04.2019 |
|
Faktúra |
1818110251
|
Doplatok elektrina 12/2018
|
42,21 |
s DPH |
310078/2018
|
|
14.01.2019 |
Pow-en, a. s. |
OAIKBA |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
19.01.2019 |
|
Faktúra |
1093048
|
Stravovanie sociálny fond 3/2019
|
159,32 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
08.04.2019 |
|
Faktúra |
2000052914
|
Vodné 3/2019
|
251,88 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
BVS, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
08.04.2019 |
|
Faktúra |
2000029800
|
Zrážky 3/2019
|
641,44 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
BVS, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
08.04.2019 |
|
Faktúra |
8230108783
|
Telekomunikačné služby - pevná linka 3/2019
|
87,24 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak telekom a.s |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
24.04.2019 |