|
|
Faktúra |
2015000010
|
Nákup 3-vrstvových rúšok
|
133,65 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
TOPZONE, s. r. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2202400315
|
Poplatok za prenájom zariadenia 42020
|
104,64 |
s DPH |
5000498
|
|
15.04.2020 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
4201064179
|
Vodné a stočné 3/2020
|
631,67 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
BVS, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7240693507
|
Faktúra za dodávku elektrickej energie 3/2020
|
637,12 |
s DPH |
|
6400018541
|
15.04.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8256395373
|
Telekomunikačné služby - pevná linka 3/2020
|
119,45 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
Slovak telekom a.s |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020601014
|
Pohotovostná činnosť SRP 3/2020
|
39,83 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8658526798
|
Zemný plyn 4/2020
|
7,00 |
s DPH |
|
6300003633
|
07.04.2020 |
SPP, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1020041442
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2020
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A17717
|
03.04.2020 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200151
|
Poplatok za stránku v projekte 3/2020
|
33,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
EWORKS.sk s.r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7103214955
|
Faktúra za dodávku elektrickej energie 2/2020
|
899,89 |
s DPH |
|
6400018541
|
03.04.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2003041
|
Stravovanie sociálny fond 3/2020
|
74,48 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2003040
|
Stravovanie zamestnanci 3/2020
|
484,12 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2192448670
|
Vyúčtovanie zmluvy za použitie zariadenia 3/2020
|
49,15 |
s DPH |
5000498
|
5000498
|
26.03.2020 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
OAIKBA |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202027
|
Dezinfekčné potreby
|
294,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
Andrea Blaženiaková - ANDREJ |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
102083810
|
Doména a hosting oaikba.sk - od 10.4.2020 do 10.4.2021
|
104,50 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
Websupport, s.r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
511010203
|
Prepočet vyúčtovania 20190
|
2 996,92 |
s DPH |
318/01/2016
|
318/01/2016
|
26.03.2020 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202020
|
Dezinfekčné potreby
|
212,06 |
s DPH |
|
|
18.03.2020 |
Andrea Blaženiaková - ANDREJ |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8255525275
|
Telekomunikačné služby - mobil 2/2020
|
31,32 |
s DPH |
|
|
18.03.2020 |
Slovak Telekom, as. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2011011249
|
Vyúčtovanie 2/2020 - dobropis
|
-1 371.03 |
s DPH |
318/01/2016
|
318/01/2016
|
13.03.2020 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
OAIKBA |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200035
|
Ubytovanie a stravovanie - LVVK
|
6 600,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
BEKAPE, a. s. |
OAIKBA |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
26.03.2020 |