|
|
Faktúra |
20210208
|
Poplatok za stránku v projekte 3/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
EWORKS.sk s.r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1211001932
|
Faktúra za dodávku elektrickej energie 3/21
|
642,92 |
s DPH |
|
6400018541
|
07.04.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4211056926
|
Vodná, stočné a zrážky 3/21
|
748,43 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
BVS, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
102198042
|
Doména a hosting oaikba.sk - od 10.4.2021 do 10.4.2022
|
104,50 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Websupport, s.r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3121007063
|
Daň z nehnuteľností na rok 2021
|
169,64 |
bez DPH |
|
666992
|
29.03.2021 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2202449653
|
Vyúčtovanie zmluvy za použitie zariadenia 3/2021
|
21,77 |
s DPH |
5000498
|
5000498
|
29.03.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
OAIKBA |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8279274288
|
Telekomunikačné služby - mobil 2/2021
|
31,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Slovak Telekom, as. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3421047561
|
Poplatok za odvoz odpadu I. Q 2021
|
1 592,64 |
bez DPH |
|
|
15.03.2021 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1211001228
|
Faktúra za dodávku elektrickej energie 2/21
|
439,99 |
s DPH |
|
6400018541
|
15.03.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2111011244
|
Dodávka tepelnej energie 2/2021
|
1 517,24 |
s DPH |
318/01/2016
|
318/01/2016
|
15.03.2021 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021600519
|
Pohotovostná činnosť SRP 2/2021
|
39,83 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2202448223
|
Poplatok za prenájom zariadenia 3/21
|
104,64 |
s DPH |
5000498
|
|
10.03.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8639464446
|
Zemný plyn 3/2021
|
7,00 |
s DPH |
|
6300003633
|
03.03.2021 |
SPP, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210142
|
Poplatok za stránku v projekte 2/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
EWORKS.sk s.r.o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2202445969
|
Vyúčtovanie zmluvy za použitie zariadenia 3/2021
|
16,72 |
s DPH |
5000498
|
5000498
|
03.03.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
OAIKBA |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5211030606
|
Vodná, stočné a zrážky 2/21
|
683,53 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
BVS, a.s. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278936072
|
Telekomunikačné služby - pevná linka 2/21
|
102,59 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Slovak telekom a.s |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021031479
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2021
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A17717
|
03.03.2021 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8277425910
|
Telekomunikačné služby - mobil 1/2021
|
31,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
Slovak Telekom, as. |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
114402003
|
Služby počítačovej siete SANET - I. Q 2021
|
150,00 |
s DPH |
|
11440/19
|
15.02.2021 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava |
Ing. Jana Šebestová |
riaditeľka |
|
17.02.2021 |