Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 84057352 Prístup do siete inernet 37,80 s DPH 6948236 03.05.2013 UPC broadband Slovakia, s.r.o. 03.05.2013
Faktúra 2013601825 Monitorovanie objektu 4/2013 39,83 s DPH 6010657314 03.05.2013 G4S Secure Solutions (SK), a.s. 06.05.2013
Faktúra 1311012041 PREPLATOK - vyučtovacia FA za tepelnú energiu za rok 2012 69,50 s DPH 299/2005/P 03.05.2013 Dalkia, a.s. 06.05.2013
Faktúra 113125197 Vodné a stočné 732,90 s DPH OM00038272 03.05.2013 BVS, a.s. 02.05.2013
Faktúra 613105050 voda z povrchového odtoku 677,74 s DPH OM00014755 06.05.2013 BVS, a.s. 06.05.2013
Faktúra 7322664432 FA za dodávku zemného plynu 05/2013 8,00 s DPH 5100011689 06.05.2013 SPP, a.s. 06.05.2013
Faktúra 1304076 Stravovanie zamestnanci 965,20 s DPH 07.05.2013 Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská 09.05.2013
Faktúra 1304077 Stravovanie sociálny fond 152,40 s DPH 07.05.2013 Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská 09.05.2013
Faktúra 1311012492 Dodávka tepelnej energie 4/2013 3 261,88 s DPH 299/2005/P 13.05.2013 Dalkia, a.s. 13.05.2013
Faktúra 3413060560 Poplatok za odvoz odpadu 4/2013 447,93 bez DPH 13.05.2013 Hlavné mesto SR Bratislava 13.05.2013
Faktúra 6130267007 Volací program Ušetrite 400, balík Mobil 3/2013 77,57 s DPH 14.05.2013 Slovanet, a.s. 14.05.2013
Faktúra 7180585245 Dodávka elektrickej energie 4/2013 148,31 s DPH 5100017261 6400018541 14.05.2013 ZSE Energia, a.s. 14.05.2013
Faktúra 2748922118 Poplatky za hlasové služby 3/2013 123,05 s DPH 1014018003 23.05.2013 Slovak Telekom, as. 24.05.2013
Faktúra 120/2013 Deratizácia - broditop pasta v ochranných kazetách 108,00 s DPH 5/2013 23.05.2013 Juraj Šmida.EKOPLUS JS 24.05.2013
Objednávka 6/2013 Oprava letef. prístroja Panasonic s DPH 27.05.2013 Adriana Darovcová tajomníčka 28.05.2013
Faktúra 113133855 Vodné a stočné 396,12 s DPH Z1051681 30.05.2013 BVS, a.s. 31.05.2013
Faktúra 2013076 Výmena tel. prístroja Panasonic 60,00 s DPH 6/2013 04.06.2013 MG - MONT s.r.o. 05.06.2013
Faktúra 1305104 Stravovanie sociálny fond 141,12 s DPH 05.06.2013 Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská 06.06.2013
Faktúra 1305103 Stravovanie zamestnanci 893,76 s DPH 05.06.2013 Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská 06.06.2013
Faktúra 84805045 Prístup do siete internet 39,00 s DPH 05.06.2013 UPC broadband Slovakia, s.r.o. 06.06.2013
zobrazené záznamy: 301-320/2514