|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov
|
21,36 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Rafael Szabo |
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
Faktúra |
|
stravovanie zamestnancov
|
135,28 |
bez DPH |
|
|
19.12.2012 |
Rafael Szabo |
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
Faktúra |
1/2012
|
výmena kanalizačného potrubia v kuchyni
|
600,00 |
bez DPH |
|
|
19.12.2012 |
IMSTAV |
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
Faktúra |
6/2012
|
výmena podlahovej krytiny
|
2 100.00 |
bez DPH |
|
|
19.12.2012 |
IMSTAV |
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
Faktúra |
5/2012
|
výmena podlahovej krytiny
|
2 100,00 |
bez DPH |
|
|
19.12.2012 |
IMSTAV |
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
Faktúra |
4/2012
|
výmena podlahovej krytiny
|
2 400,00 |
bez DPH |
|
|
19.12.2012 |
IMSTAV |
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
Faktúra |
3/2012
|
výmena podlahovej krytiny
|
2 800,00 |
bez DPH |
|
|
19.12.2012 |
IMSTAV |
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
Faktúra |
2/2012
|
rekonštrukcia soc. zariadenia
|
4 000.00 |
bez DPH |
|
|
19.12.2012 |
IMSTAV |
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
Faktúra |
201213000
|
kan.pot.
|
862,91 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám |
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
Faktúra |
84002927
|
Poradca 2013
|
48,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
PORADCA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
81079482
|
Prístup do siete internet
|
36,29 |
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
UPC broadband Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2013 |
|
Faktúra |
7312615953
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
54,00 |
s DPH |
5100011689
|
|
07.01.2013 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
09.01.2013 |
|
Zmluva |
CON001210016
|
Zmluva o uverejnení prezentácie školy
|
252,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
MEDIATEL, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
Faktúra |
112190947
|
Vodné a stočné
|
724,02 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
9745981021
|
Hlasové služby - pevné linky
|
126,96 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
Slovak Telekom, as. |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
3412277940
|
Poplatok za odvot odpadu
|
398,16 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
2220464
|
Kancelárske potreby
|
516,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
Complet, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
2012607105
|
Monitorovanie objektu
|
39,83 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
G4S Secure Solutions (SK), a.s. |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
61219936
|
Voda z povrchového odtoku
|
719,51 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
BVS, a.s. |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
1211016969
|
Tepelná energia
|
8 241,30 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
Dalkia, a.s. |
|
|
|
|
10.01.2013 |